3月19日,中核集團召開2021年度內部審計工作會議,總結回顧集團公司“十三五”內審工作情況,表彰內審先進集體和先進工作者,謀劃“十四五”內審工作新藍圖,部署2021年內部審計重點工作任務。中核集團黨組書記、董事長余劍鋒出席會議并強調,要深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署,落實中央審計委員會、審計署、國資委和國防科工局的要求,明確內部審計工作的目標、方向和任務,以高質量審計保障集團公司高質量發展。

“審計就像體檢,不僅是為了查病,更是為了治已病、防未病。做好內部審計工作,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的內部審計監督體系,是集團公司提升現代企業治理管理能力水平、打造世界一流核工業集團的內在要求”。就如何全面深入推進集團內部審計工作,余劍鋒提出五點要求:
一是提高認識,準確把握內部審計工作方向。內部審計要圍繞集團中心工作和發展目標,敢于擔當,主動作為,通過揭示苗頭性問題、風險隱患,促進完善內部控制制度,防范化解風險,避免重大損失的發生。
二是督促整改,強化內部審計的成果運用。要切實壓緊壓實整改責任,創新整改方式,將整改效果納入績效考核,形成倒逼整改機制。把查問題、提建議、抓整改同完善制度、促進管理、推動改革結合起來,持續提升整改效果。
三是嚴肅追責,健全用好追責體系。對有令不行、有禁不止的重大違規事項予以重點查辦,提升追責的針對性。堅持發現一起、查處一起,增強追責震懾力。強化追責成果運用,促進完善相應的管理制度。做好警示教育工作,強化監督震懾。
四是加強協同,積極配合國家審計和出資人監督。認真接受審計署、國資委和國防科工局的指導和監督,與國家審計、出資人監督相向而行,共同發力,借監督指導之力,不斷提升管理水平。
五是加強組織領導,提升內部審計工作效能。各單位負責人要把內部審計作為全面加強管理、促進單位規范運作和提高經營發展質量效益的重要抓手,配齊配強審計力量,加強審計隊伍建設,賦予必要的職責權限,加大對內部審計工作的領導和支持力度,促進內部審計工作高質量發展。
會上,中核集團審計與法務部匯報了“十三五”內部審計工作情況,明確了“十四五”內部審計工作的總體要求、主要目標和重點任務,對2021年內部審計工作進行了部署。
集團公司總經濟師、總審計師黃敏剛,審計署、國防科工局相關司局領導,集團公司總部有關部門負責人,京區專業化公司、直屬單位主要負責人、協管內部審計工作的領導在主會場參會。其他成員單位主要負責人、審計工作人員和有關業務部門負責同志在分會場以視頻形式參會。 免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。

